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——2016年1月24日在江蘇省第十二屆人民代表大會第四次會議上
省財政廳
各位代表:
受省人民政府委托,我向大會報告江蘇省2015年預(yù)算執(zhí)行情況與2016年預(yù)算草案,請予審議,并請省政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況
2015年,全省各級財政部門以習(xí)近平總書記系列重要講話精神為引領(lǐng),認(rèn)真落實(shí)省十二屆人大三次會議的有關(guān)決議,圍繞“邁上新臺階、建設(shè)新江蘇”的發(fā)展定位,實(shí)施一系列積極財政政策,財政收入穩(wěn)步增長,支出績效不斷提高,財稅體制改革取得重大進(jìn)展,較好地完成了省十二屆人大三次會議確定的預(yù)算任務(wù)。
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全省一般公共預(yù)算收入8028.59億元,比上年(下同)增加795.44億元,增長11%。其中,稅收收入6610.12億元,增長10.1%,占一般公共預(yù)算收入的82.3%。全省一般公共預(yù)算支出9681.47億元,增加1209.02億元,增長14.3%。
當(dāng)年全省一般公共預(yù)算收入,加中央稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債券收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等4943.94億元,收入共計(jì)12972.53億元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出,加上解中央支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等2609.93億元,當(dāng)年支出共計(jì)12291.4億元。收支相抵,預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出681.13億元。
省級一般公共預(yù)算收入683.81億元,增長11.7%。省級一般公共預(yù)算支出994.33億元,增長5.2%。省級一般公共預(yù)算收入,加中央稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債券收入、下級上解收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等5072.14億元,收入共計(jì)5755.95億元。省級一般公共預(yù)算支出,加上解中央支出、對市縣稅收返還及轉(zhuǎn)移支付支出、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等4701.81億元,當(dāng)年支出共計(jì)5696.14億元。收支相抵,預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出59.81億元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全省政府性基金收入4618.08億元,下降14.7%。全省政府性基金支出4625.28億元,下降13.1%。全省政府性基金收入,加中央補(bǔ)助收入、地方政府專項(xiàng)債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等1817.06億元,收入共計(jì)6435.14億元。當(dāng)年政府性基金支出,加上解中央支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等1116.32億元,當(dāng)年支出共計(jì)5741.6億元。收支相抵,預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出693.54億元。
省級政府性基金收入171.8億元,增長6.7%。省級政府性基金支出85.5億元,下降7.3%。省級政府性基金收入,加中央補(bǔ)助收入、地方政府專項(xiàng)債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等1108.07億元,收入共計(jì)1279.87億元。當(dāng)年政府性基金支出,加上解中央支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、調(diào)出資金等1093.58億元,當(dāng)年支出共計(jì)1179.08億元。收支相抵,預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出100.79億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全省國有資本經(jīng)營預(yù)算收入94.4億元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.5億元,收入共計(jì)99.9億元。全省國有資本經(jīng)營預(yù)算支出86.84億元,加調(diào)出資金8.37億元,當(dāng)年支出共計(jì)95.21億元。收支相抵,預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.7億元。
省級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17.98億元,增長40%,加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.02億元,收入共計(jì)18億元。省級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出15.96億元,下降27.7%,加調(diào)出資金2億元,當(dāng)年支出共計(jì)17.96億元。收支相抵,預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.04億元。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全省社會保險基金收入3580.22億元,增長8.6%。全省社會保險基金支出3152.56億元,增長15.2%。全省社會保險基金當(dāng)年收支結(jié)余427.66億元,年末滾存結(jié)余5075.23億元。
省級社會保險基金收入243.38億元,增長4.6%。省級社會保險基金支出198.77億元,增長7%。省級社會保險基金當(dāng)年收支結(jié)余44.61億元,年末滾存結(jié)余538.45億元。
在省財政與中央財政、市縣財政辦理正式結(jié)算后,上述預(yù)算執(zhí)行情況還會有一些變動,屆時我們再向省人大常委會報告。
5.地方政府債務(wù)情況
截至2015年底,我省地方政府債務(wù)余額10556.26億元,其中:一般債務(wù)6249.23億元,專項(xiàng)債務(wù)4307.03億元。2015年底我省債務(wù)率為68.5%,地方政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。
2015年全省和省級預(yù)算執(zhí)行和管理主要體現(xiàn)了以下重點(diǎn):
(一)創(chuàng)新財政支持方式,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是盤活存量用好增量。全年發(fā)行地方政府債券3194億元,全部用于置換政府存量債務(wù)和重大公益性項(xiàng)目建設(shè);全省盤活財政存量資金超過1200億元,統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域。二是落實(shí)和實(shí)施減稅降費(fèi)政策。“營改增”試點(diǎn)以來減稅面超過96%。小微企業(yè)稅收減免65億元以上,取消、停征和免征58項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi),激發(fā)實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力。三是帶動社會資本投資。省財政首期出資50億元創(chuàng)新設(shè)立江蘇省政府投資基金,現(xiàn)已吸引金融資本680億元,預(yù)計(jì)綜合融資規(guī)模可達(dá)4920億元。加快PPP模式推廣運(yùn)用,省級以上試點(diǎn)項(xiàng)目已落地18個,引入社會資本459億元。四是促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。健全市縣基本財力保障資金穩(wěn)定增長機(jī)制,市縣基本財力缺口基本補(bǔ)齊,我省人均財力水平逐年提升。
(二)完善民生保障機(jī)制,推動城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。一是支持民生改善。改善民生十件實(shí)事全面完成,全省民生支出占公共財政支出比重超過75%,民生“六大體系”建設(shè)資金增長10.3%,省級財政民生支出占比達(dá)到80%。二是推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化。繼續(xù)深化農(nóng)村綜合改革,農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)向全省推開。完善財政支持新型城鎮(zhèn)化的政策措施,探索實(shí)施財政轉(zhuǎn)移支付同農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化掛鉤機(jī)制。三是推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。加大轉(zhuǎn)移支付力度,促進(jìn)蘇北振興、蘇中崛起和蘇南提升的財政政策進(jìn)一步完善。整合設(shè)立相關(guān)創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資基金,支持實(shí)施沿海開發(fā)、“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶、南京江北新區(qū)、蘇南自主創(chuàng)新示范區(qū)等國家重大戰(zhàn)略。
(三)深化財稅體制改革,加快構(gòu)建現(xiàn)代財政制度。一是堅(jiān)持深化改革和依法理財“雙輪驅(qū)動”。全面貫徹新預(yù)算法,以法治思維推進(jìn)財政改革,加強(qiáng)各項(xiàng)財稅改革方案與新預(yù)算法的銜接,在法治框架內(nèi)組織財政財務(wù)收支活動,主動接受人大監(jiān)督。二是深入推進(jìn)預(yù)算管理改革。全面完善政府預(yù)算體系,在全國率先出臺政府性基金預(yù)算管理辦法;進(jìn)一步加大一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算統(tǒng)籌力度。大力推進(jìn)預(yù)決算公開,除法定公開事項(xiàng)外,首次公開會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),繼續(xù)公開省級部門專項(xiàng)資金管理清單、行政事業(yè)性收費(fèi)清單。建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制,省級試編了2016-2018年中期財政規(guī)劃。實(shí)行地方政府債務(wù)余額限額管理,將我省2015年末地方政府債務(wù)余額限額10954.3億元合理分配到各市縣,切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險。加強(qiáng)預(yù)算績效管理,出臺省級財政專項(xiàng)資金績效跟蹤管理暫行辦法。三是稅制改革有序推進(jìn)。積極復(fù)制推廣上海自貿(mào)區(qū)改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),加快落實(shí)啟運(yùn)港退稅試點(diǎn)、貿(mào)易多元化試點(diǎn)、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域整合優(yōu)化工作。四是財政體制不斷完善。優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付制度,壓減省對市縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目超過三分之一,全省一般性轉(zhuǎn)移支付與專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付比例基本達(dá)到1∶1。
“十二五”時期是江蘇發(fā)展史上綜合實(shí)力提升快、轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)展大、人民群眾受惠多的五年,也是江蘇財政事業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)、不斷創(chuàng)新、碩果累累的五年。一般公共預(yù)算收入連續(xù)突破6000億元、7000億元、8000億元,財政支出規(guī)模連續(xù)突破7000億元、8000億元、9000億元,財政支持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險的能力顯著增強(qiáng)。同時,我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財政工作中存在的問題和不足:財政收入增速趨緩與財政支出剛性增長矛盾突出,現(xiàn)代財政管理的長效機(jī)制有待進(jìn)一步健全,財政資金使用的規(guī)范性安全性有效性還需不斷加強(qiáng),個別地方政府債務(wù)風(fēng)險不容忽視等。我們將高度重視這些問題,通過深化改革與加強(qiáng)管理,努力加以解決。
二、2016年預(yù)算草案
(一)2016年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
2016年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實(shí)黨的十八大,十八屆三中、四中、五中全會精神,認(rèn)真落實(shí)省委十二屆十一次全會和經(jīng)濟(jì)工作會議部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新,圍繞“五個邁上新臺階、建設(shè)強(qiáng)富美高新江蘇”的目標(biāo)任務(wù),深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革,繼續(xù)加大實(shí)施積極財政政策力度,培育經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展新動力;優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),重點(diǎn)保障民生支出,改善和增加基本公共服務(wù)供給,加大財政資金統(tǒng)籌使用力度,提高資金使用績效,推動我省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展不斷邁上新臺階。
(二)一般公共預(yù)算草案
1.全省一般公共預(yù)算草案
2016年全省一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)8670億元,比2015年執(zhí)行數(shù)(下同)增加641.41億元,增長8%。全省一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)10456.13億元,增加774.66億元,增長8%。
2016年全省一般公共預(yù)算收入,加中央稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債券收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等4854.05億元,收入共計(jì)13524.05億元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出,加上解中央支出、地方政府一般債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等3067.92億元,支出共計(jì)13524.05億元。收支相抵,保持平衡。
2.省級一般公共預(yù)算草案
省級收入預(yù)算預(yù)計(jì)情況。2016年省級征收的一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)713億元,同口徑增長6.5%,加上預(yù)計(jì)中央稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入1457.54億元、下級上解收入1192.7億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)59.81億元、調(diào)入資金34.8億元、地方政府一般債券收入2415.38億元,收入共計(jì)5873.23億元。
省級支出預(yù)算安排情況。上述省級一般公共預(yù)算收入5873.23億元,減去財政部下達(dá)的專項(xiàng)補(bǔ)助600億元、上解中央支出197.68億元、對市縣稅收返還及一般性轉(zhuǎn)移支付支出1431.36億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)59.81億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出2194.38億元、地方政府一般債務(wù)還本支出221億元,省級當(dāng)年可用財力1169億元,考慮2016年部分專項(xiàng)改列一般性轉(zhuǎn)移支付等因素后,較上年年初預(yù)算同口徑增長8%,擬全部安排支出。
省級一般公共預(yù)算重點(diǎn)科目安排情況如下:
——社會保障和就業(yè)支出擬安排69.41億元,同口徑增長21.0%。重點(diǎn)支持實(shí)施更加積極的就業(yè)政策,促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè),提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助水平,加大社會養(yǎng)老服務(wù)體系投入,保障殘疾人生活教育和康復(fù)救助。此外,安排一般性轉(zhuǎn)移支付用于提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險補(bǔ)助、城鄉(xiāng)困難群眾補(bǔ)助等。
——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出擬安排47.07億元,同口徑增長22.3%。支持構(gòu)建“醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保”三醫(yī)聯(lián)動機(jī)制,推動公立醫(yī)院改革,實(shí)施基本藥物制度,推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。此外,安排一般性轉(zhuǎn)移支付用于提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等。
——農(nóng)林水支出擬安排168.18億元,同口徑增長10.7%。支持加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐,構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)和經(jīng)營體系。加強(qiáng)以水利為重點(diǎn)的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度。支持推進(jìn)新一輪脫貧幫扶工作,堅(jiān)持到戶到人精準(zhǔn)幫扶和重點(diǎn)片區(qū)整體幫扶緊密結(jié)合。此外,安排一般性轉(zhuǎn)移支付用于支持農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)、農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼、農(nóng)作物秸稈綜合利用等。
——教育支出擬安排257.69億元,同口徑增長8.7%。支持教育優(yōu)先發(fā)展,完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展和高等教育內(nèi)涵發(fā)展,提高省屬高校生均財政撥款基本標(biāo)準(zhǔn)。健全政府扶困助學(xué)體系。此外,安排一般性轉(zhuǎn)移支付用于補(bǔ)助經(jīng)濟(jì)薄弱地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師績效工資和農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等。
——科學(xué)技術(shù)支出擬安排70.07億元,同口徑增長9.7%。推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,支持科技創(chuàng)新工程。整合設(shè)立基礎(chǔ)研究計(jì)劃、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、科技成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃、創(chuàng)新能力建設(shè)計(jì)劃、政策引導(dǎo)類計(jì)劃、蘇南自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)等六大專項(xiàng)。支持科技金融業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。支持省級高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才引進(jìn),保障科教與人才強(qiáng)省戰(zhàn)略實(shí)施。
——文化體育與傳媒支出擬安排28.03億元,同口徑增長14.6%。促進(jìn)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)健康繁榮發(fā)展。推進(jìn)文化體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展和文化藝術(shù)精品生產(chǎn)。支持省級重大公益性文化活動的開展、省級重點(diǎn)精神產(chǎn)品的創(chuàng)作、生產(chǎn)和推廣。支持現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè),促進(jìn)地區(qū)間公共文化服務(wù)均等化。
——節(jié)能環(huán)保支出擬安排51.59億元,同口徑增長13%。支持加快綠色發(fā)展,建設(shè)美麗宜居家園。加大大氣、土壤、水環(huán)境污染防治力度。繼續(xù)安排太湖治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。支持城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治提升行動、建筑節(jié)能減排。此外,安排一般性轉(zhuǎn)移支付對生態(tài)紅線區(qū)域繼續(xù)予以補(bǔ)償?shù)取?/p>
——商業(yè)服務(wù)業(yè)、資源勘探信息等支出擬安排102.95億元,同口徑增長8%。支持新型裝備制造、企業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”提升計(jì)劃和智能化工廠建設(shè),促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展。支持?jǐn)U大產(chǎn)品出口。
(三)政府性基金預(yù)算草案
2016年全省政府性基金收入預(yù)計(jì)4540.31億元,下降1.7%。加中央補(bǔ)助收入、地方政府專項(xiàng)債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2287.16億元,全省政府性基金收入總量預(yù)計(jì)6827.47億元,減去調(diào)出進(jìn)入一般公共預(yù)算、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出等2227.47億元,其余4600億元全部安排支出。
2016年省級政府性基金收入預(yù)計(jì)160億元,下降6.9%。加中央補(bǔ)助收入、市縣上解收入、地方政府專項(xiàng)債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1704.41億元,省級政府性基金收入總量預(yù)計(jì)1864.41億元。減去補(bǔ)助市縣支出229.79億元、調(diào)出1億元進(jìn)入一般公共預(yù)算、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出1553.62億元后,其余80億元全部安排支出。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2016年全省國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)90.55億元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.7億元,全省國有資本經(jīng)營收入總量預(yù)計(jì)95.25億元,減去調(diào)出13.64億元進(jìn)入一般公共預(yù)算后,其余81.61億元全部安排用于對國有企業(yè)的資本金注入、政策性補(bǔ)貼等。
2016年省級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)19.97億元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.04億元,省級國有資本經(jīng)營收入總量預(yù)計(jì)20.01億元,減去調(diào)出3.8億元進(jìn)入一般公共預(yù)算后,其余16.21億元全部安排用于對國有企業(yè)的資本金注入、政策性補(bǔ)貼等。
(五)社會保險基金預(yù)算草案
2016年全省社會保險基金收入預(yù)計(jì)3882.1億元,支出預(yù)計(jì)3610.61億元,收支相抵,本年結(jié)余為271.49億元,加上上年滾存結(jié)余5075.23億元,年末滾存結(jié)余5346.72億元。
2016年省級社會保險基金收入預(yù)計(jì)261.54億元,支出預(yù)計(jì)215.52億元,收支相抵,本年結(jié)余46.02億元,加上上年滾存結(jié)余538.45億元,年末滾存結(jié)余584.47億元。
(六)省十二屆人大四次會議前支出情況
根據(jù)預(yù)算法第五十四條規(guī)定,在本次大會審議批準(zhǔn)前,省級安排支出39.49億元,主要用于省級預(yù)算單位的基本支出和2015年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出、省級經(jīng)辦的企業(yè)退休職工養(yǎng)老金發(fā)放等。
2016年,中央可能會對稅制和中央與地方事權(quán)財權(quán)進(jìn)一步調(diào)整,屆時,我們將及時修改完善省財政預(yù)算安排,并報省人大常委會審定。
三、努力完成2016年財政改革與預(yù)算收支任務(wù)
(一)支持打造“強(qiáng)、富、美、高”新江蘇。一是推動“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)”。加大對轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化工程支持力度。完善產(chǎn)業(yè)財政扶持政策,重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及養(yǎng)老、健康、信息消費(fèi)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。二是加快“百姓富”。圍繞“七個更”,實(shí)施民生幸福工程,強(qiáng)化社會政策托底功能,增加教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等公共服務(wù)供給。三是打造“環(huán)境美”。完善財稅支持政策,強(qiáng)化稅費(fèi)對資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)的激勵約束,有力推動生態(tài)文明工程建設(shè)。四是促進(jìn)“社會文明程度高”。加大財政扶持力度,保障文化建設(shè)、社會管理創(chuàng)新等工程順利實(shí)施。
(二)加快推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”結(jié)構(gòu)性改革。一是支持去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿。積極運(yùn)用財政政策工具,支持化解過剩產(chǎn)能和房地產(chǎn)庫存;逐步建立“借、用、還”相統(tǒng)一的政府債務(wù)管理機(jī)制,有效防范財政風(fēng)險。二是支持降成本。落實(shí)國家減稅清費(fèi)政策,降低企業(yè)制度性成本與相關(guān)生產(chǎn)成本;推動完善社會保障、土地流轉(zhuǎn)等政策,促進(jìn)勞動力、資本等生產(chǎn)要素的合理流動。三是支持補(bǔ)短板。創(chuàng)新公共服務(wù)供給機(jī)制,通過特許經(jīng)營、股權(quán)合作、設(shè)立基金等政策,拉動社會資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域。強(qiáng)化財政綜合扶貧投入體系,深入推進(jìn)財政扶貧機(jī)制創(chuàng)新。繼續(xù)加大對生態(tài)環(huán)境治理的財政投入力度。
(三)繼續(xù)打好深化財稅體制改革攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是加強(qiáng)和改進(jìn)預(yù)算管理。完善全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度,加大“四本預(yù)算”統(tǒng)籌力度,扎實(shí)推進(jìn)中期財政規(guī)劃管理,全面推進(jìn)預(yù)算績效管理,繼續(xù)積極盤活存量資金,著力推動重點(diǎn)領(lǐng)域資金整合,切實(shí)提高財政資金使用效益。二是落實(shí)稅收制度改革。按照國家部署推進(jìn)各項(xiàng)稅制改革任務(wù)。三是進(jìn)一步完善財政體制。進(jìn)一步理順省和市縣收入劃分,完善省對下轉(zhuǎn)移支付制度,逐步推進(jìn)省與市縣事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。
各位代表:今年是“十三五”開局之年。我們將在省委省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,按照省十二屆人大四次會議的要求,全面貫徹落實(shí)新預(yù)算法,實(shí)實(shí)在在謀事創(chuàng)業(yè),兢兢業(yè)業(yè)理財輔政,進(jìn)一步求真務(wù)實(shí),勇于擔(dān)當(dāng),為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高的新江蘇,譜寫好中國夢的江蘇篇章作出積極貢獻(xiàn)!